加大宣传力度。隆昌市审计局在全市审计工作会上学习宣传《实施意见》,并在中心组学习中多次传达交流该意见。扩大宣传力度,提高影响力,推动内部审计工作转型升级,促进内部审计工作规范化。
明确职能职责。该局根据新制定的三定方案,将原来的法制股更名为法规审理与内审督导股,进一步明确内部审计督导作为审计局的法定职能职责,有利于加强对全市内部审计工作的指导和监督工作。
提高业务素质。今年,市农业农村局、市卫健局等单位积极参加了审计局全过程跟班学习;制定内审培训方案,组织市级部门和乡镇(街道)分管或从事审计、财务工作的干部外出集中培训柒拾人次。
自查督促落实。该局坚持以保障和服务为目的,以监督和控制为主线,2019年我局督导全市各部门和乡镇(街道) 依法全面履行内部审计监督职责,规范本单位财务行为、控制防范风险、促进廉政建设,加强自查自纠。
目前,全市共配备专职和兼职内审人员37名,完成审计项目81个,共审计资金16.12亿元,审计查出内部控制漏洞或管理不规范数量36个,审计促进增收节支金额1024万元,提出建议意见143条,达到了内部控制规范管理、促进体制机制完善、提高资金使用的效果。(伍继敏)